รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ภาพรวม)
25 มิ.ย. 2569 0 80
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ภาพรวม)
หน่วยตรวจสอบภายในงานที่ปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
๒. ตรวจสอบการทำสัญญา
๓. ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ และการจัดเก็บรักษาพัสดุ
๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี และการลงบัญชี
๖. ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๗. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
๘. ตรวจสอบการจ่ายเงินยืม การจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
๙. ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
๑๐. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
๑๑. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๑๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
๑๓. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
๑๔. ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
๑๕. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๖. จัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 มิ.ย. 2569 0 80
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ภาพรวม)
25 มิ.ย. 2569 0 71
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
24 มิ.ย. 2569 0 69
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
23 มิ.ย. 2569 0 84
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ อบต.ละหานทราย
23 มิ.ย. 2569 0 70
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด496214
ผู้เยี่ยมชมวันนี้0854
การดูหน้าเว็บ1038
คนออนไลน์0003